Data Credor Objetivo Destino Quantidade Valor total Cargo
01/06/2025 BIANOR TOMAZ FERREIRA FORNECIMENTO DE 04 (QUATO) DIARIA DE VIAGEM A SER PAGA AO SR. BIANOR TOMAZ FERREIRA, PORTADOR DO CPF N. 340.615.091-87, NO CARGO DE COORDENADOR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS, SERVIÇOS RURAIS E AGRICULTURA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SMS, QUE EMPRENDERA VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS-SP, NOS DIAS 01 A 04/06/2025, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O (A) PACIENTE, SR. (A) LAZARA CABRAL RAMOS E OUTRAS PARA O HOSPITAL DE AMOR EM BARRETOS-SP. - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS, SERVIÇOS RURAIS E AGRICULTURA, CONFORME PORTARIA N. 433/2025 DE 05/05/2025, DOCS. ANEXO. Barretos 4,00 270,00 COORDENADOR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES 1-3
01/06/2025 JOAO PAULO ALMEIDA DOS SANTOS FORNECIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE A SER PAGA AO SR. JOÃO PAULO ALMEIDA DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF Nº 700.438.241-96, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NO CARGO DE ASSESSOR DE GABINETE, EXERCENDO A FUNÇÃO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SMS, QUE EMPRENDERA VIAGEM A CIDADE DE SANTA HELENA DE GOIAS-GO, NO DIA: 01/06/2025 PARA TRANSPORTAR O (A) PACIENTE, SR. (A) JUAREZ DAVI BOAVENTURA ARAUJO PARA O HERSO. - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONFORME PORTARIA N. 432/2025 DE 05/05/2025, DOCS. ANEXO. Santa Helena de Goiás 1,00 80,00 ASSESSOR DE GABINETE 1-2
02/06/2025 SAMIR ANTONIO DE OLIVEIRA FORNECIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, NO VALOR DE R$ 185,00 (CENTO E OITENTA E CINCO REAIS) A SER PAGA AO SR. SAMIR ANTONIO DE OLIVEIRA, PORTADOR DO CPF Nº 854.723.011-49, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS, SERVIÇOS RURAIS E AGRICULTURA, NA FUNÇÃO DE SECRETARIAO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA MESMA, A DESLOCAR-SE À ITUIUTABA-MG, NO DIA 02/06/2025 PARA LEVAR BOMBAS DE AGUA PARA CONSERTO NA EMPRESA CGM. - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS, SERVIÇOS RURAIS E AGRICULTURA, CONFORME A PORTARIA 434/2025 DE 02/06/2025, DOCS. ANEXO. Ituiutaba 1,00 185,00 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS, SERVIÇOS RURAIS E AGRICULTURA 1-3
02/06/2025 NICOLI SILVA REZENDE GUIMARAES FORNECIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) A SER PAGA A SRA. NICOLI SILVA REZENDE GUIMARAES, PORTADORA DO CPF Nº 041.430.201-06, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS, SERVIÇOS RURAIS E AGRICULTURA, COMO CHEFE DE ATENDIMENTO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SMS, A DESLOCAR-SE À QUIRINOPOLIS–GO, NO DIA 02/06/2025 PARA TRANSPORTAR O (A) PACIENTE, SR. (A) CLERIA GUIMARAES DE FREITAS PARA POLICLINICA. - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS, SERVIÇOS RURAIS E AGRICULTURA, CONFORME A PORTARIA N. 435/2025 DE 02/06/2025, DOCS. ANEXO. Quirinópolis 1,00 50,00 CHEFE DE ATENDIMENTO 1-1
02/06/2025 NICOLI SILVA REZENDE GUIMARAES FORNECIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) A SER PAGA A SRA. NICOLI SILVA REZENDE GUIMARAES, PORTADORA DO CPF Nº 041.430.201-06, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS, SERVIÇOS RURAIS E AGRICULTURA, COMO CHEFE DE ATENDIMENTO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SMS, A DESLOCAR-SE À QUIRINOPOLIS–GO, NO DIA 03/06/2025 PARA TRANSPORTAR O (A) PACIENTE, SR. (A) CLERIA GUIMARAES DE FREITAS PARA POLICLINICA. - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS, SERVIÇOS RURAIS E AGRICULTURA, CONFORME A PORTARIA N. 437/2025 DE 02/06/2025, DOCS. ANEXO. Quirinópolis 1,00 50,00 CHEFE DE ATENDIMENTO 1-1
03/06/2025 JOAO PAULO ALMEIDA DOS SANTOS FORNECIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE A SER PAGA AO SR. JOÃO PAULO ALMEIDA DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF Nº 700.438.241-96, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NO CARGO DE ASSESSOR DE GABINETE, EXERCENDO A FUNÇÃO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SMS, QUE EMPRENDERA VIAGEM A CIDADE DE RIO VERDE-GO, NO DIA: 03/06/2025 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O (A) PACIENTE, SR. (A) LEDA APARECIDA SANTOS A CLINICA HEMORIN EM RIO VERDE-GO. - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONFORME PORTARIA N. 436/2025 DE 02/06/2025, DOCS. ANEXO. Rio Verde 1,00 80,00 ASSESSOR DE GABINETE 1-2
04/06/2025 JOSE CARLOS BARBOSA FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA DE VIAGEM, NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS), A SER PAGA AO SR. JOSÉ CARLOS BARBOSA, PORTADOR DO CPF Nº 612.988.401-04, PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAIGUARA-GO, A DESLOCAR-SE À GOIANIA – GO, NOS DIAS 04, 05 E 06/06/2025 PARA REUNIÕES NA GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, SEMAD- SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E ALEGO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONFORME A PORTARIA Nº 439/2025 DE 02/05/2025, DOCS. ANEXO. Goiânia 3,00 3.000,00 PREFEITO 1-1
04/06/2025 JOAO PAULO ALMEIDA DOS SANTOS FORNECIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE A SER PAGA AO SR. JOÃO PAULO ALMEIDA DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF Nº 700.438.241-96, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NO CARGO DE ASSESSOR DE GABINETE, EXERCENDO A FUNÇÃO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SMS, QUE EMPRENDERA VIAGEM A CIDADE DE JATAI-GO, NO DIA: 04/06/2025, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O (A) PACIENTE, SR. (A) REINALDO GONÇALVES DA SILVA PARA HOSPITAL ESTADUAL DR. SERAFIN DE CARVALHO-HEJ. - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONFORME PORTARIA N. 441/2025 DE 02/06/2025, DOCS. ANEXO. Jataí 1,00 80,00 ASSESSOR DE GABINETE 1-2
04/06/2025 JOAO PAULO ALMEIDA DOS SANTOS FORNECIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE A SER PAGA AO SR. JOÃO PAULO ALMEIDA DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF Nº 700.438.241-96, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NO CARGO DE ASSESSOR DE GABINETE, EXERCENDO A FUNÇÃO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SMS, QUE EMPRENDERA VIAGEM A CIDADE DE TRINDADE-GO, NO DIA: 04/06/2025 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O (A) PACIENTE, SR. (A) CLERIA GUIMARÃES DE FREITAS A VILA SÃO COTTOLENGO EM TRINDADE-GO. - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CONFORME PORTARIA N. 438/2025 DE 02/06/2025, DOCS. ANEXO. Trindade 1,00 140,00 ASSESSOR DE GABINETE 1-2
05/06/2025 ERIC APARECIDO DA SILVA FORNECIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS) A SER PAGA AO SR. ERIC APARECIDO DA SILVA, PORTADORA DO CPF Nº 016.288.781-77, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO CARGO DE SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRIBUTOS A SERVIÇO DA MESMA, A DESLOCAR-SE NOS DIA 05/06/2025 À GOIÂNIA-GO PARA REUNIÕES NA ALEGO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME A PORTARIA N. 446/20254 DE 02/06/2025, DOCS. ANEXO. Goiânia 1,00 140,00 SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRIBUTOS 1-5
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